Инвестиции

КБК (код бюджетной классификации) при оплате транспортного налога. Код бюджетной классификации по транспортному налогу для юридических лиц Кбк транспортный налог пеня юр лиц

КБК для транспортного налога в 2019 году отличается для физ- и юрлиц. Приводим актуальные коды в удобной таблице.

Новые коды для юрлиц

При наличии автотранспорта юрлица обязаны начислять и оплачивать транспортный налог независимо от применяемой системы налогообложения. Сроки платежей, а также ставки устанавливают субъекты РФ. Налоговый кодекс устанавливает только базовые ставки, которые регионы могут как уменьшать, так и увеличивать.

Налоговой базой чаще всего выступает мощность двигателя в ЛС. Но для некоторых транспортных средств налог может определяться и от тяги реактивного двигателя, валовой вместимости (в тоннах) или даже налог может устанавливаться для единицы техники, если речь идет о водных или воздушных транспортных средствах без двигателя.

Перечислять налог необходимо ежеквартально. Но при этом НК РФ дает право регионам устанавливать иные сроки перечисления транспортного налога, в том числе и ограничиваться сбором налога от юрлиц раз в год.

КБК для юридических лиц установлен следующий:

182 1 06 04011 02 1000 110

Такой код следует указывать и в декларации и при оформлении платежного поручения на оплату налога в поле 104.

КБК для физических лиц

Физлица оплачивают налог на транспорт на основании документа из федеральной налоговой службы. Но обязанность уведомить налоговиков о наличии транспорта остается за физическим лицом в случае, если оно вовремя не получит уведомление на уплату налога. Иначе владелец транспорта может быть оштрафован на 20% от величины налога.

КБК для оплаты налога физлицами следующий:

182 1 06 04012 02 1000 110

Но необходимости его запоминать у физлиц нет, актуальный КБК указывается в налоговом уведомлении.

Коды по пени

Для оплаты пени по транспортному налогу КБК в 2019 году отличается на 2 знака.

В некоторых случаях налогоплательщикам придется оплатить штраф. Такое может произойти, если юрлицо не предоставит декларацию в установленный срок, а физлицо не сообщит налоговикам о наличии транспорта, о котором инспекторы не знают.

Штрафные санкции по транспортному налогу для юрлиц

182 1 06 04011 02 3 000 110

Штрафные санкции по транспортному налогу для физлиц

КБК транспортный налог 2016 для юридических лиц и физических лиц : уплата налога, начисление пени и штрафов по транспортному налогу, возврат налога из бюджета >>>

КБК по транспортному налогу на 2016 год утверждены (в редакции приказа от 8 июня 2015 г. № 90н). КБК – необходимы для группировки доходов, расходов и источников финансирования бюджетов. КБК по транспортному налогу состоит из 20 цифр (разрядов). КБК транспортный налог 2016 для юридических лиц и физических лиц отличаются. КБК по транспортному налогу необходим для заполнения платежных поручений на перечисление в бюджет налога, а также пеней и штрафов по нему. В платежном поручении для указания КБК по транспортному налогу предназначен реквизит 104.

Код для юридических и физических лиц отличается. КБК транспортный налог 2016 для организаций – в таблице ниже. В ней же указан и КБК пени по транспортному налогу 2016 для организаций.

Наименование платежа КБК для перечисления транспортного налога КБК для перечисления пени по транспортному налогу КБК для перечисления штрафа по транспортному налогу

Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 1000 110 182 1 06 04011 02 2100 110 182 1 06 04011 02 3000 110
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 1000 110 182 1 06 04012 02 2100 110 182 1 06 04012 02 3000 110

По законодательству все граждане и юрлица должны выплачивать транспортный налог. Затягивание сроков выплаты этого налога повлечет за собой начисление штрафов.

КБК по транспортному налогу в 2019 году не отличается от КБК 2018 года. При уплачивании этого налога обычным гражданам и юрлицам следует указывать разный код бюджетной классификации.

КБК для физических лиц

Все люди, у которых есть в собственности автотранспорт, должны выплачивать налог. В отличие от фирм, которые сами его рассчитывают, гражданам присылают уведомление из службы налогообложения. Если уведомления не было, физическому лицу стоит самому сообщить налоговым органам о том, что у него имеется транспорт, который необходимо облагать налогом.

Согласно закону, гражданам, имеющим во владении автомобиль, нужно производить своевременную выплату налога до первого декабря грядущего года.

КБК для юридических лиц

Коммерческие компании должны платить налог на весь имеющийся транспорт. Исчисления они обязаны делать самостоятельно. Оплата перечисляется раз в квартал или же сразу за весь год. Подавать отчет в фискальные органы следует до 01.02. того года, который идет после отчетного

КБК транспортный налог в 2019 году для юридических лиц и для организаций следующий:

КБК пени по транспортному налогу

В ситуации несвоевременной выплаты транспортного налога придется уплатить пени за просрочку. Какие пениназначаются физлицам и юрлицам?

  • Для физлиц КБК пени: 182 1 06 04012 02 2100 110.
  • Для юрлиц КБК пени: 182 1 06 04011 02 2100 110.

Расчет пени поможет выполнить специальный калькулятор.

В бланке платежки, которая предназначена для выплаты налога на ТС, имеются специальные реквизиты. По закону налогоплательщик может избежать пени только в 2 случаях:

  1. Если имеется решение суда о временной приостановке операций на счетах;
  2. Если инспекция арестовала имущество.
  • сумма налогового долга * число просроченных дней * 1/300 ставки рефинансирования ЦБРФ.

Последний показатель в 2017 году был равен 9%. Проще для расчета использовать созданный для этой цели калькулятор.

Выплачивать пени за транспортный налог плательщик может сам. Но если этого не случается, то налоговые органы проводят принудительное взыскание с плательщика.

С 01.10.2017 с 31 дня просрочки организациям начали начислять по 1/150 ставки рефинансирования.

Пени за неуплату транспортного налога — это не единственное наказание. Также безответственному налогоплательщику будет начислен штраф за невыполнение норм закона. Размер штрафа будет зависеть от формы нарушения налогоплательщика. Если установленная сумма не была выплачена из злого умысла, то налогоплательщику придется заплатить 40% от имеющегося долга. Если же выплата не была сделана по неосторожности, придется заплатить всего 20%.

Пени и штрафы для физлиц

Для всех физлиц налог на ТС приходит наряду с уведомлением. Документ может быть передан в бумажном виде или в электронном.

Если меньше чем за месяц владельцу ТС не поступило уведомление на его выплату, то следует получить его самостоятельно. За просроченную задолженность будет сразу же начислен штраф. И чем больше времени прошло с даты, в которую требовалось уплатить, тем больше будет величина штрафа.

Исковая давность налога составляет 36 месяцев. Так что в этот временной промежуток налоговая служба не предъявит физлицу никаких требований, то можно будет забыть о невыплаченном платеже.

Пени Проценты Штрафы
КБК 182 1 06 04012 02 2100 110 182 1 06 04012 02 2200 110 182 1 06 04012 02 3000 110

Пени и штрафы для юрлиц

Транспортный налог 2018 и 2019 года для ТС, принадлежащих юрлицам, имеет определенную специфику. Для организаций предусматриваются авансовые выплаты такого платежа. Так что пени по транспортному налогу юридических лиц будут исчисляться на авансы.

Сроки начисления авансов определяются законом РФ. Одинаковых для всех правил здесь не существует. В любом регионе они свои.

Есть некоторые исключения, по которым организации, расположенные в конкретных регионах, освобождены от перечисления платежа. На портале налоговой службы имеется сервис, в котором можно посмотреть:

  1. Даты уплаты налога на ТС для юрлиц;
  2. Налоговые льготы.

За затягивание сроков внесения аванса организации придется выплатить неустойки. Но определить недоимку инспекторы смогут лишь при помощи декларации. Лишь при ее подаче юрлицам можно увидеть базу, а также все расчеты, которые вытекают из нее. Рассчитать пени для юрлиц можно будет также, как и для обычных граждан. И поможет это сделать специальный калькулятор.

Штрафы по авансам не предусматриваются. Однако в случае невыплаты налога за год штрафы назначаются в полноценном объеме.

Срок, в который следует уплатить аванс, может быть различным. Он зависит от конкретного региона. Все сроки платежей по налогам на транспорт привязываются к отчетному периоду. Т.е. вноситься аванс должен по итогам любого квартала.

Пени Проценты Штрафы
КБК 182 1 06 04011 02 2100 110 182 1 06 04011 02 2200 110 182 1 06 04011 02 3000 110

Так, допустим, в Дагестане авансовый платеж должен быть выполнен не позднее заключительного числа месяца, который идет сразу за минувшим кварталом.

До того, как выполнить расчет аванса, следует учесть дополнительные показатели, которые могут оказать влияние на конечную сумму:

  1. Сколько времени прошло с даты выпуска авто;
  2. Сколько месяцев авто находится во владении;
  3. Доля в праве на транспорт;
  4. Коэффициент владения;
  5. Повышающий коэффициент;
  6. Налоговые льготы;
  7. Налоговый вычет за выплату по системе «Платон».

Для того, чтобы осуществить уплату, необходимо будет заполнить платежное поручение. Произвести расчет суммы налога безошибочно поможет специальный калькулятор.

Платить необходимо за каждое ТС, которое оформлено на коммерческую компанию.

Как указывать КБК?

Коды бюджетной классификации могут со временем меняться. Так что желательно периодически проводить проверку их утвержденных значений. Если говорить конкретнее, то КБК представляет собой код из 20 знаков. Он должен быть прописан в 104 строке платежного поручения. Есть прописанные правила написания кодов.

Первые цифры кода имеют значение 182. Это указывает на то, что ведущим администратором доходов бюджета являются налоговики.

Чтобы правильно произвести платеж, обратите внимание на разряды 14-17 КБК в платежке. Это даст возможность действующей системе понять платеж правильно. Учитывая информацию об этих сочетаниях. Так вы сможете проверить все вносимые платежи и верность их расчета.

Не игнорируйте консультации налоговых органов. Налоговики помогут вам правильно проставить кодовые значения. Это позволит вам избежать штрафов и пеней за просрочку налога.

Используйте калькулятор, чтобы рассчитать налог правильно. Так у вас не возникнет проблем с обязательными выплатами. Следите за тем, чтобы КБК был указан правильно. В противном случае уплаченная сумма может затеряться. Старайтесь делать выплаты заранее. Если вы совершите ошибку, у вас будет время для того, чтобы ее исправить. Ошибки не так страшы. Если заявленная сумма все же попадет в бюджет, никакой ответственности организация за ошибку не понесет.

Внимание!
В связи с частыми изменениями законодательства РФ, информация на сайте не всегда успевает обновляться, поэтому для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!

Горячие линии:

Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.

Проверьте КБК транспортного налога в 2019 году. Если ошибетесь хотя бы в одной цифре, платеж может повиснуть, а компании назначат пени. Тем более, что для разных видов платежей, существуют свои коды. Вот в этом и предстоит разобраться в статье.

КБК транспортного налога в 2019 году для юридических лиц и граждан отличаются. Посмотрите, какой код указать в платежке на перечисление налога, чтобы не перепутать КБК текущего платежа, пени или штрафа. Если ошибетесь и поставите не тот КБК, то ошибку получится исправить, если сдать заявление на уточнение с указанием верного КБК по транспортному налогу.

Структура КБК по транспортному налогу на 2019 год для юридических лиц

В 20-значном КБК по транспортному налогу зашифрованы данные:

  • что налог взимают с транспортных средств;
  • платеж направляет организация (у граждан, владеющих транспортом, другие коды);
  • деньги предназначены региональному бюджету;
  • о налоговой по местонахождению транспортного средства. Если объекты водные - по месту их регистрации, если воздушные - по местонахождению организации-собственника. В остальных случаях - по местонахождению организации или обособленного подразделения, где зарегистрировано имущество;
  • об основании платежа - текущий налог, пени или штраф (различаются 14-17 знаки).

Таблица КБК по транспортному налогу в 2019 году для юридических лиц

Что грозит за ошибки в КБК по транспортному налогу в 2019 году

КБК по транспортному налогу проставляют в 104-м поле платежного поручения. Если допустить ошибку хотя бы в одной цифре, налог отправится не в тот бюджет, в чужую налоговую или застрянет в невыясненных платежах.

Уже со следущего дня после того, когда истечет крайний срок уплаты, и до дня, когда налог дойдет по назначению, программа налоговиков будет начислять пени:

  • за первые 30 дней - по 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки;
  • с 31-го дня - по 1/150 от ключевой ставки, то есть по двойному тарифу.

Отметим, что в 2019 году пени считают по новым правилам. Редакция журнала "Российский налоговый курьер" разобралась в них и на примере показала, как теперь делать расчет.

Однако несмотря на то, что направленная в бюджет сумма не появилась в лицевом счете налогоплательщика, она не считается неуплаченным налогом. Если наименование банка получателя верно указали, пени можно обнулить, уточнив платеж на дату перечисления. Для этого в свою налоговую инспекцию подают заявление. Об этом говорится в пункте 7 статьи 45 Налогового кодекса РФ и письме ФНС России от 11.04.2017 № ЗН-4-22/6853.

Обратите внимание: с 1 декабря 2017 года невыясненные платежи инспекторы обязаны отслеживать и сообщать об ошибках налогоплательщикам (приказ ФНС России от 25.07.2017 № ММВ-7-22/579). Поэтому если неправильный КБК заметят чиновники, они направят плательщику информационное сообщение с предложением уточнить реквизиты платежа (у несуществующего КБК код 01).


Вернуться назад на

КБК транспортного налога для организаций в 2017 году остались прежними, хотя Минфин изменил коды по некоторым налогам приказом № 90н. Оформлять платежки надо по старым правилам. Смотрите образец.

КБК 2017 транспортный налог

Транспортный налог для организаций в 2017 году надо считать по таким же правилам, что и в прошлом году. Если региональный закон предусматривает уплату авансов, то кроме налога за год потребуется перечислять и текущие платежи.

КБК транспортного налога, которые организациям следует применять в 2017 году для перечисления платежа, показаны в таблице.

КБК 2017 транспортный налог. Таблица

Порядок заполнения платежного поручения по транспортному налогу 2017

От того, правильно ли компания заполнила платежку на уплату транспортного налога, зависит, попадут деньги в бюджет или нет. А если налоговая не увидит платеж, то она начислит пени и штраф. Объясним, как заполнить поля, в которых чаще всего делают ошибки.

КБК транспортного налога 2017. В поле 104 надо записать КБК платежа. Они одинаковы для аванса и налога по итогам года. А вот пени и штрафы надо перечислять по другому коду. КБК состоит 20 цифр (смотрите коды в таблице выше).

ОКТМО. В поле 105 запишите ОКТМО территории инспекции, где вы стоите на учете как собственник автомобиля. Код может состоять из 8-ми или 11-ти знаков. Поэтому чтобы не ошибиться, уточните ОКТМО в инспекции.

Налоговый период. В поле 107 запишите период, за который вы перечисляете налог или аванс. Например, когда вы будете перечислять аванс за 1 квартал 2017 года, в поле 109 поставьте КВ.01.2017. Если вы перечисляете налог за 2017 год, то в поле запишите ГД.00.2017.

Дата документа. По общему правилу в поле 109 записывают дату подписания декларации. Но такой порядок применяется, если компания платит налог после составления отчетности. Если вы платите аванс, то в поле поставьте 0. Также надо заполнить это поле, если вы перечисляете штрафы или пени. Если вы погашаете недоимку по требованию инспекции, то в поле поставьте дату требования. Если погашаете недоимку добровольно - то поставьте 0.

Тип платежа. Поле 110 оставьте его пустым. Но если поставить в нем "0", то деньги все равно должны поступить в бюджет.